6个维度,教你制作“品牌年度营销预算表”

6个维度,教你制作“品牌年度营销预算表”,第1张

01  一年四季 节日节气 先列出来

02  从年度重点事件开始,将预算留出来

03  将重点产品上线的预算提前做好规划

04  电商!电商!以天猫为例,除了一年四次焕新新风尚,从年初的年货节,到3月女神节,4月春游出行,再到5月劳动节、母亲节,六月618,7、8月基本全行业下行,9月开始开学季,10月开始双11,11月一次大促,12月双12,双旦……一年基本就过去了。

05  品牌,品牌

说回计划,那就是我们在做下一年计划时,一定要考虑额外的品牌内容层和投放层的机动预算。 不一定发生在什么时间,但如果资金允许,就值得不断尝试。

销售年度预算的目的与意义是:

1、强迫计划,预算迫使管理层向前看,制定详细的计划来实现每个部门、每项业务甚至每个经理的目标并预计将会出现的问题。

2、交流思想和计划,预算是一个正式的系统,这个系统确保计划涉及的每个人意识到自己应该做的事情。沟通可能是单向的,如经理给部下布置任务。

3、协调活动,需要整合不同部门的活动,以确保向着共同目标一起努力,这意味着协调是很难实现的。

一般而言,销售部门的预算包括预测的销售额(分解为地域、产品、人员三部分)和以下的内容:

一、销售人员的费用

1、工资、提成、津贴;

2、差旅费。包括住宿、餐饮、交通、杂费(娱乐、干洗等)

二、销售管理费用

1、销售经理的工资、提成、津贴;

2、销售经理的差旅费。包括住宿、餐饮、交通、交际费等。

三、其他人员费用

1、培训师薪水;

2、被培训者的薪水。

四、其他销售费用

1、销售会议费用;

2、销售促进费用;

3、销售展示费用;

4、目录和价格清单费用;

5、招聘费用;

6、销售人员离职费用。

扩展资料:

编制方法

1、自上而上:主管按公司战略目标,在预测后,对可利用的费用了解,根据目标和活动,选择一种或多种决定预算水平的方法举例预测,分配给各部门。

2、自下而上:销售人员根据上年度预算,结合前一年度的销售配额,用习惯的方法计算出预算,提交销售经理。

销售预算一方面为其他预算提供基础,另一方面,销售预算本身就可以起到对企业销售活动进行约束和控制的功能。销售预算的编制有利于公司目标及销售任务的实现。

销售预算是为公司战略目标的实现而设置,公司的战略目标会根据环境变化而调整,所以,预算不是一成不就的。我们应随市场而变,预算并不是一项约束条件,而是一件应付挑战的武器。

参考资料来源:百度百科-销售预算


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